Здравствуйте. ООО на ОСНО. Закупаем у поставщика лесоматериал. Сначала он выставляет нам счёт, мы его оплачиваем. Затем, вывозим лесоматериал и получаем документы. В декабре по факту вывезли меньше, чем оплатили. Сумма счёт-фактур меньше, чем сумма счетов на оплату. В ПП указано, что оплата по счёту (лесоматериал). Счет-ф на аванс нет. Скажите, пожалуйста, НДС к вычету я беру из счёт-фактур, правильно? Просто получится на конец 2023г. переплата этому поставщику, и всё.